黄冈市黄州区人民检察院
2022年度部门决算
目录
第一部分 黄冈市黄州区人民检察院概况
黄冈市黄州区人民检察院是国家的法律监督机关,对黄州区人 民代表大会及其常委会负责并报告工作,接受区委和上级人民检察 院的领导,依法履行法律监督职能,维护国家安全和社会秩序,维护国家利益和社会公共利益,保障法律正确实施,维护社会公平正义,维护国家法制统一、尊严、权威,保障中国特色社会主义建设顺利进行。主要职责是:依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;依照法律规定提起公益诉讼;对诉讼活动实行法律监督;对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;法律规定的其他职权。
本院有 9 个内设机构,具体为:司法行政事务管理局、政治部、 第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、 第六检察部、司法警察大队。
收入支出决算总表 公开01表
部门:黄冈市黄州区人民检察院 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,843.51 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
1,841.89 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
96.31 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
85.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,939.82 |
本年支出合计 |
58 |
1,926.89 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
73.92 |
年末结转和结余 |
60 |
86.84 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
2,013.74 |
总计 |
62 |
2,013.74 |
收入决算表
公开02表
部门:黄冈市黄州区人民检察院 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,939.82 |
1,843.51 |
|
|
|
|
96.31 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,854.82 |
1,758.51 |
|
|
|
|
96.31 |
20404 |
检察 |
1,854.82 |
1,758.51 |
|
|
|
|
96.31 |
2040401 |
行政运行 |
1,492.93 |
1,396.62 |
|
|
|
|
96.31 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
116.00 |
116.00 |
|
|
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
245.89 |
245.89 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.00 |
85.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.00 |
85.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.00 |
73.00 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:黄冈市黄州区人民检察院 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,926.89 |
1,565.00 |
361.89 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,841.89 |
1,480.00 |
361.89 |
|
|
|
20404 |
检察 |
1,841.89 |
1,480.00 |
361.89 |
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
1,480.00 |
1,480.00 |
|
|
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
116.00 |
|
116.00 |
|
|
|
2040410 |
检察监督 |
245.89 |
|
245.89 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
85.00 |
85.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.00 |
85.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.00 |
73.00 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:黄冈市黄州区人民检察院 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1843.51 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,758.51 |
1,758.51 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
85.00 |
85.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1843.51 |
本年支出合计 |
59 |
1,843.51 |
1,843.51 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1843.51 |
总计 |
64 |
1,843.51 |
1,843.51 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:黄冈市黄州区人民检察院 金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,843.51 |
1,481.62 |
361.89 |
|
204 |
公共安全支出 |
1,758.51 |
1,396.62 |
361.89 |
20404 |
检察 |
1,758.51 |
1,396.62 |
361.89 |
2040401 |
行政运行 |
1,396.62 |
1,396.62 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
116.00 |
|
116.00 |
2040410 |
检察监督 |
245.89 |
|
245.89 |
208 |
社会保障和就业支出 |
85.00 |
85.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
85.00 |
85.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.00 |
73.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.00 |
12.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:黄冈市黄州区人民检察院 金额单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1,172.32 |
302 |
商品和服务支出 |
205.90 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
311.15 |
30201 |
办公费 |
16.95 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
281.83 |
30202 |
印刷费 |
3.56 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
245.42 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
3.62 |
30106 |
伙食补助费 |
13.92 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.70 |
31002 |
办公设备购置 |
3.62 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
78.47 |
30206 |
电费 |
10.38 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.02 |
30207 |
邮电费 |
0.43 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
30.22 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
105.39 |
30211 |
差旅费 |
2.38 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
117.76 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
24.41 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.38 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
99.78 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
82.41 |
30217 |
公务接待费 |
1.75 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
4.50 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
16.28 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
0.10 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
4.77 |
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
11.11 |
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
16.60 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
32.51 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
39999 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.39 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.99 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.24 |
|
|
|
人员经费合计 |
1,272.10 |
公用经费合计 |
209.52 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:黄冈市黄州区人民检察院 金额单位:万元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:黄冈市黄州区人民检察院 金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门:黄冈市黄州区人民检察院 金额单位:万元
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
14.75 |
|
|
|
12.00 |
2.75 |
10.75 |
|
9.00 |
|
9.00 |
1.75 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
2022年度收、支总计均为2,013.74万元。与2021年度相比,收、支总计各增加195.69万元,增长10.76 %,主要原因是2022年向地方财政争取资金96万元,而上年无地方资金支持。
图1:收、支决算总计变动情况
2022年度收入合计1,939.82万元,与2021年度相比,收入合计增加197.15万元,增长11.31%。其中:财政拨款收入1,843.51万元,占本年收入95.62%;其他收入96.31万元,占本年收入4.38%。
图2:收入决算结构
2022年度支出合计1,926.89万元,与2021年度相比,支出合计增加182.76万元,增长10.48%。其中:基本支出1,565.00 万元,占本年支出81.22%;项目支出361.89万元,占本年支出18.78%。
图3:支出决算结构
2022年度财政拨款收、支总计均为1,843.51万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加102.95万元,增长5.91%。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入1,843.51万元,比2021年度决算数增加102.95万元。增加主要原因是增人增资等人员经费支出增加。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,843.51万元,占本年支出合计的95.67 %。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出比2021年度决算数增加102.95万元。增加主要原因是增人增资等人员经费支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,843.51万元,主要用于以下方面:
1.一般公共服务(类)支出1,758.51万元,占95.39%。主要用于主要用于检察机关保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。
2.社会保障和就业(类)支出85.00万元,占4.61%。主要用于主要用于检察机关开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1767.09万元,支出决算为1,843.51万元,完成年初预算的104.32%。其中:
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,682.09万元,支出决算为1,758.51万元,完成年初预算的104.54%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一般公共预算财政拨款净调增764,200.00元,分别为全省检察系统2022年调资经费264,600.00元(调整2022政-4),全省检察院2020年度绩效考核奖金经费614,400.00元(调整2022政-3),压减一般性公务支出减少114,800.00元。
2.社会保障和就业(类)支出85.00万元,年初预算为85.00万元,支出决算为85.00万元,完成年初预算的100.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,481.62万元,其中:
人员经费1,272.10万元,主要包括:基本工资311.15万元、津贴补贴281.83万元、奖金245.42万元、伙食补助费13.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.47万元、职业年金缴费18.02万元、其他社会保障缴费105.39万元、住房公积金117.76万元、其他工资福利支出0.38万元、退休费82.41万元、抚恤金16.28万元、生活补助0.10万元、其他对个人和家庭的补助0.99万元。
公用经费209.52万元,主要包括:办公费16.95万元、印刷费3.56万元、水费0.70万元、电费10.38万元、邮电费0.43万元、物业管理费30.22万元、差旅费2.38万元 、维修(护)费24.41万元、公务接待费1.75万元、专用材料费4.50万元、劳务费4.77万元、委托业务费11.11万元、工会经费16.60万元、福利费32.51万元、公务用车运行维护费9.00万元、其他交通费用23.39万元、其他商品和服务支出13.24万元、办公设备购置3.62万元。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.75万元,支出决算为10.75万元,完成预算的72.88%。较上年增加0.87万元,增长8.84%。决算数小于预算数的主要原因:根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出 15%,严格控制公务招待费 支出标准与接待次数,减少接待任务,压缩支出。决算数较上年增加的主要原因:2022年上半年疫情有所好转,公务接待人次较上年有所增加,故公务接待费支出较上年有所增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行费预算为12.00万元,支出决算为9.00万元,完成预算的75.00%;较上年减少0.097万元,下降1.07%。决算数小于预算数的主要原因:响应省委省政府《关 于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》 (鄂政办发〔2020〕33 号 ) 文件精神,在确保正常运转的前提下, 极力压减公务用车运行维护费开支。其中:
(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出9.00万元,主要用于车辆汽油费、保险费以及车辆维修费。截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
3.公务接待费预算为2.75万元,支出决算为1.75万元,完成预算的63.64%,较上年增加0.97万元,增长124.39%。决算数小于预算数的主要原因:根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出 15%,严格控制公务招待费支出标准与接待次数,减少接待任务,压缩支出。其中:2022年国内公务接待批次20批,接待195人次,人均接待费90元,无外事接待。
本部门2021年机关运行经费支出209.52万元,比年初预算数216.00万元减少6.48万元,降低3%。主要原因是:根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出 15%(2022年压减一般性公务支出11.48万元),严格控制公务招待费支出标准与接待次数,减少接待任务,压缩支出。
本部门 2022年度政府采购支出总额 598,839.87 万元,其中:政府采购货物支出 466,037.64 万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出132,802.23 万元。授予中小企业合同金额589,118.56万元,占政府采购支出总额的100%。
截至2022年 12月31日,部门共有车辆8 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金308.89万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,3个项目中,得分在 90 分以上的项目有3个。
组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,本部门整体支出绩效评价为 96 分,扣分项主要一是“公用经费控制率”未完成,主要原因是本年度向地方财政争取资金95万元,用于偿还银行贷款,预算支出记入其他商品服务支出,故公用经费较上年有所增加。二是预算调整率”未完成, 主要原因是2022年预算编制不太精准,办公费以及维护维修费预算金额较低。
从本年度绩效自评工作的情况来看,我院绩效评价工作逐年在进步提高,领导对绩效自评工作越来越重视,已基本经掌握绩效评价工作开展的要求、过程及方法,已经将上年的绩效评价结果作为预算编制的参考依据。同时,也在自评过程中发现绩效指标设置不科学不合理的问题,在下年度编制预算时将面向全院业务部门征集意见,切实做好指标设定工作,为进一步提高绩效评价工作管理水平奠定基础。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
黄冈市黄州区人民检察院 2022 年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果,请参见附件一《2022年度黄州区人民检察院部门整体绩效自评表》和附件二《2022 年度黄州区人民检察院项目自评表》。
(三)绩效评价结果应用情况。
1.部门绩效评价结果应用情况
一是科学合理编制预算,提高预算编制的准确性。在综合考虑历年预算收支情况的基础上,结合单位实际科学、合理编报当年度预算,编制范围尽可能全面,不遗漏,从而避免预算支出与实际支出发生较大偏差,避免年中进行大额调整。对基建支出应综合考虑审批流程及相关准备工作造成的滞后影响,避免因前期工作不到位而造成有预算,但无法执行的情况。
二是及时合理调整预算,提高预算编制的执行率。项目发生较大变化时应及时向省财政厅申请调整,避免出现信息不对称致使预算分配不合理,项目无法执行的情况。进行预算调整要结合单位实际情况,综合考虑预算调整后的支出,避免预算调整后预算执行率低下的情况出现。
三是收支全面纳入预算,完整规范编制年度预算。各单位将所有收支都纳入预算管理,保证预算编制的完整和规范。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
一是加强基层院绩效评价管理。本年度部分基层院绩效评价情况较上年度有明显的提高和改善,但是仍然存在对绩效评价工作认识不够、重视程度不高的情况,以后年度还需加大预算绩效评价的宣传力度,强化各基层院绩效管理意识,强化支出责任意识,树立“用钱要问效,无效要问责”的绩效管理理念。基层院的绩效管理制度依然不够健全完善,省院仍然需要加强指导,有效提高基层院绩效管理水平,使基层院建立与自身实际情况相符的绩效评价管理体系,为以后更加深入地开展绩效评价工作夯实基础,先从项目绩效管理入手,逐步扩大至整体,逐步地建立起以绩效管理为导向的预算编制模式。建立统一的绩效考评制度,将其贯彻至预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程;对基层绩效评价工作人员进行专业化培训,以提升其专业水平,从而不断提高各基层院绩效评价工作的效率与质量。
二是完善检察机关绩效评价体系。建立更加完善合理的绩效评价体系,结合单位情况,选择与实际业务关联性强,能有效考评执行效果的绩效指标,综合考虑历年执行情况,进行更加科学化、合理化的指标值设定,指标内容与执行效果息息相关,做到“指向明确、具体细化、合理可行”。对难以考评的指标值进行剔除,保证指标值容易获得,有充分的材料进行支撑。对于整体支出的指标设置要考虑单位的主要工作和相关的职能,指标设置体现出整体性,能对单位整体工作进行考核评价。通过科学合理的指标设置,增强绩效评价可信度,并使绩效评价具有可比性,提高绩效评价质量。
无。
一、一般公共预算财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、高检院办案补助收入等。
三、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
五、公共安全(类)检察(款):指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指检察机关用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的支出。
七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、会议费、福利费等。
一、2022年度黄冈市黄州区人民检察院整体绩效评价报告
二、2022年度综合运转保障专项经费项目绩效评价报告
2022年度信息化设备维修维护费项目绩效评价报告
2022年度检察业务专项经费项目绩效评价报告
C:\fakepath\附件1:部门整体支出绩效评价报告(含自评表)-2022年度黄州区院2023.6.16.docx
C:\fakepath\附件2:2022年度黄州区检察院检察业务专项经费项目自评表.pdf
C:\fakepath\附件2:2022年度黄州区检察院综合运转保障专项经费项目自评表.pdf
C:\fakepath\附件2:2022年度黄州区检察院信息化设备维修维护费项目自评表.pdf